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현대로템이 투명경영 활동 등의 성과를 기반으로 국내 3대 신용평가사로부터 신용등급을 일제히 상향 조정 받았다.
현대로템은 국내 3대 신용평가사인 NICE신용평가(나신평), 한국신용평가(한신평)로부터 신용등급을 기존 A0에서 A+로 상향 조정 받았다고 2일 밝혔다. 한국기업평가(한기평)는 현대로템의 단기 신용등급을 기존 A2에서 A2+로 올렸다.
국내 3대 신용평가사의 신용등급 상향은 2023년 이후 약 2년 만에 이뤄졌다.
나신평은 현대로템의 영업 실적과 재무건전성 제고 노력을 긍정적으로 평가했다. 신용등급 상향의 근거로 현대로템이 2022년 K2 전차 폴란드 수출 이후 디펜스솔루션사업부문의 매출 증가 추세 및 영업 흑자구조가 지속되고 있는 점을 꼽았다.
현대로템은 지난해 4조3766억원의 매출을 달성했으며 이 가운데 디펜스솔루션사업부문의 매출 비중은 처음으로 50%를 돌파했다.
레일솔루션사업부문은 올해 1분기 16조8611억원의 수주 잔액을 기록해 앞으로 역대 최대 규모 수주잔액을 바탕으로 중·장기적인 성장세를 이어갈 전망이다.
나신평은 영업 및 수주 실적을 기반으로 현금창출력이 높아져 재무건전성이 개선될 것이라고 부연했다. 나신평은 이례적으로 신용등급 및 신용등급 전망을 동시 상향하며 이후 추가 등급 상향에 무게를 실었다.
한신평은 현대로템 디펜스솔루션사업부문이 탄탄한 영업 실적을 바탕으로 외형 성장을 지속하고 있으며 현대로템 주요 사업부문의 안정적인 사업기반을 긍정적으로 평가했다.
현대로템은 앞으로도 사업경쟁력 및 재무건전성 강화 활동을 지속할 계획이다. 사내·사외이사가 참여하고 있는 투명수주심의위원회를 통해 수주 사업 수행 과정에서 발생할 위험요소를 입찰 참여 단계에서부터 검토해 해결할 방침이다. 우량 수주 확대를 위한 맞춤형 수주 활동에 주력 사업의 경쟁력을 제고하는 활동도 이어간다.
재무건전성을 지속 개선하기 위해 차입금 규모도 지속해서 줄여나갈 계획이다. 재무건전성을 나타내는 주요 지표인 부채비율은 지난해 2분기 177.5%를 기록해 2017년 이후 7년 만에 200% 미만으로 진입했다.
지난 1분기에는 부채비율이 144%를 기록했으며 차입금과 현금성자산이 각각 2583억원, 7641억원인 점을 고려하면 실질적으로 무차입 경영을 실시하고 있다는 게 현대로템의 설명이다.
현대로템 관계자는 "앞으로도 투명경영 활동을 통해 경영의 안전성과 연속성을 확보하는 등 시장에서 계속 신뢰받는 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.